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洪匯新材: 內部控制審計報告-洪匯新材

時間: 2023-04-07 20:19:21 來源: 證券之星

無錫洪匯新材料科技股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

內部控制審計報告

        公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)

            Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

      中國 . 江蘇 . 無錫                         Wuxi . Jiangsu . China

      總機:86(510)68798988                   Tel:86(510)68798988

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      電子信箱:[email protected]                 E-mail:[email protected]

               內部控制審計報告

                                            蘇公 W[2023]E1095 號

無錫洪匯新材料科技股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要

求,我們審計了無錫洪匯新材料科技股份有限公司(以下簡稱洪匯新材公

司)2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內

部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效

性是洪匯新材公司董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效

性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,

由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循

的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定

風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

 我們認為,洪匯新材公司于2022年12月31日按照《企業內部控制基本

規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

      公證天業會計師事務所    中國注冊會計師 夏正曙

      (特殊普通合伙)      (項目合伙人)

                    中國注冊會計師 孫詩雪

      中國·無錫         2023 年 4 月 7 日

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責任編輯:QL0009

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