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今日精選:中馬傳動: 天健會計師事務所對公司內部控制的審計報告

時間: 2023-03-30 20:15:50 來源: 證券之星

              目    錄

一、內部控制的審計報告……………………………………………第 1—2 頁


(資料圖片僅供參考)

              內部控制審計報告

                天健審〔2023〕1069 號

浙江中馬傳動股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我

們審計了浙江中馬傳動股份有限公司(以下簡稱中馬傳動公司)2022 年 12 月 31

日的財務報告內部控制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》以及《企業內部

控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是中馬

傳動公司董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表

審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于

情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,

根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

  我們認為,中馬傳動公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規

                  第 1 頁 共 2 頁

范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)   中國注冊會計師:

     中國·杭州         中國注冊會計師:

                   二〇二三年三月三十日

              第 2 頁 共 2 頁

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責任編輯:QL0009

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